区财政局组织开展行政事业单位内部控制工作培训
近日,区财政局邀请省财政厅及大学专家教授,对全区行政事业单位内部控制制度建设、内控报告填报口径、内控编报系统操作等方面进行轮训,进一步规范行政事业单位内部控制,提高内部管理水平,建立健全廉政风险防控机制,规避财政、财务风险。
培训结束后,区财政局局长朱晓义对内控工作提出要求。
一要强化组织协调,提高重视程度。深刻认识新时代内部控制工作的重要意义,更好地发挥内部控制在提升政府治理效能、深化财税体制改革的基础作用。要切实加强我区内部控制报告编报工作的组织领导,完善工作机制,层层压实责任,有序推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。
二要强化审核检查,提高填报质效。要重点审核报告的规范性、数据的准确性、数据的合理性以及佐证材料的真实性。主管单位要对本级及所属单位内部控制报告进行审核,并在内部控制报告中全面反映审核情况。区财政局将抽查一定比例的预算单位,对其内部控制建设情况和内部控制报告编报质量进行现场检查。
三要加强内控建设,提高应用价值。针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节,及时制定整改措施,进一步完善内部控制体系;挖掘内部控制在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值;认真总结我区内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效,形成具有可复制、可推广的典型案例。
四要强化信息安全,提高保密意识。各部门要把保密作为安全底线,通过网络方式填报的内部控制报告及佐证材料,应当按照规定进行脱敏脱密处理;涉及的敏感信息,应当通过单机版软件填报,并通过光盘、纸质等介质离线报送,严禁报送涉密信息,严禁在网络传递内控涉密信息。
来源:南岗区财政局
编辑:郑 轶